Имя: Пароль:
1C
 
КА: Взаиморасчёты с контрагентами
0 21stas
 
24.11.25
08:18
Разбираюсь как КА ведёт взаиморасчёты с контрагентами. После простой Бухгалтерии - совсем непонятно.

На первом скриншоте - сверка взаиморасчётов.
На втором скриншоте - ОСВ по счёту 67 (Расчеты по долгосрочным кредитам и займам).
На других счетах, отвечающих за взаиморасчёты с поставщиками (60, 66, 76) остатков не нашёл.

Как соотносятся между собой ОСВ и сверка взаиморасчётов, если суммы совсем разные?
1 Злоп
 
23.11.25
18:25
А вы что автоматизируете - бух учет или деятельность предприятия... Подумайте над этим.
2 2S
 
23.11.25
18:44
В КА(ERP) проводки вторичны.
3 21stas
 
24.11.25
05:26
(2) Вторичны - да, понимаю.
Но они же должны быть правильными.
4 Chameleon1980
 
24.11.25
06:20
(3) значит нужно искать косяк. Вы хотите, чтобы за вас это сделали? где-то поплыли расхождения.
5 craxx
 
24.11.25
06:25
(0) Где-то отражение в бухучете не сделано
6 21stas
 
24.11.25
06:43
(4) Есть какой-то отчёт, в котором удобно видны расхождения в БУ и УУ (бухгалтерском и управленческом учёте)?
7 azt-yur
 
24.11.25
07:00
(6) раздел Регламентированный учет - Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета.
8 21stas
 
24.11.25
08:24
"Сверка оперативного и бухгалтерского учета" почему-то не видит отклонений по расчётам с поставщиками. На скриншоте - сверка с 30.07.25 по 30.07.25.

Если сделать период с 01.01.25 по 30.07.25 отклонений видно много, но по контрагенту из топика - нет.
9 paramedic
 
24.11.25
09:31
1.Забудьте про использование проводок по счетам как основу формирования отчетов. Все отчеты и документы типа сверок (кроме отчетов по собственно движений по счетам) строятся на основании регистров оперативного учета.
2. Бейте по рукам тех бухгалтеров, которые используют документ Операция. Этот документ - только на крайний случай, когда ну вообще никак. Не дай бог, в Операции увидите желтый треугольник - ждите косяков.
3.Не путайте типы договоров. Договора займа/кредита, договора аренды, договора подряда и просто договора купли/продажи/поставки - это РАЗНЫЕ типы договоров и учет по ним идет по-разному. Соответственно, заводить их надо в разных местах, с разными реквизитами и для учета движения по ним использовать разные документы и/или хозяйственные операции.
4.Проверяйте, какие ГФУ вы используете. Часто стандартные механизмы, которые предусмотрены для проводок при отсутствии ГФУ, могут дать результат абсолютно неожиданный для бухгалтера.
10 denk
 
24.11.25
11:38
Счет 67 - это не расчеты с поставщиком.
11 21stas
 
24.11.25
19:04
(10) Это я понимаю - говорю в целом, что по рассматриваемому контрагенту отклонений не видно.
"Сверка оперативного и бухгалтерского учета" формирую без фильтра по разделу учёта.
Пользователь не знает, чего он хочет, пока не увидит то, что он получил. Эдвард Йодан