В УПП есть возможность вести расчеты с поставщиками в разрезе Счетов.
Это документ - пустышка не формирующий движений а только являющийся обектом аналитики в регистрах взаиморасчетов.
Это было очень удобно т.к. можно было создать документ Счет, не заполнять табличную часть только указать дату и номер.
И при оплатах и поступлениях просто ссылаться на него.
В ERP/КА по поставщикам взаиморасчеты можно вести только в разрезе заказов или договоров. По счетам - нельзя.
И Заказ нельзя использовать - только как счет, как например в заказах клиентов.
Контролируется заполнение ТЧ, документ делает движения и документ поступления на основании заказа поставщику должен соответсвовать
по товарам из табличной части со счетом.
Как вы выкручивались из этой ситуации при переносе остатков?
Если в УПП взаиморасчеты были по счетам.
[имхо]
"... и документ поступления на основании заказа поставщику должен соответствовать ..." - ну если "должен", то заполняйте [в УПП] ТЧ заказов клиентам/поставщикам на основании поступления. Ещё не было поступления? Конвертируйте документы "как есть", непроведенными. Потом [в ERP] заполните/проведёте на основании поступления [внешней обработкой].
(0)[Как вы выкручивались из этой ситуации]
использовали заказы клиентов/поставщикам в полном объеме + добавляли к ним дополнительные статусы и печатные формы счетов
(5) Можно делать заказы с "левой" строкой. Это же ввод остатков.
У себя мы просто делали при вводе объект расчетов оплата поставщику. А затем зачитывали ее в приобретении.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой