У кого-то имеется понятная инструкция как сделать корректировку НДС декларации, если счет-фактура пришла в следующем периоде?
То есть с доп. листом книги покупок и что где нажать? ИТС не сообщает.
А вообще счет-фактура учитывается в том периоде, когда документ был получен - согласно журналу полученных счетов-фактур. Доказательство получения - например конверт со штампом. Хотя такая позиция может налоговой не понравиться )
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший