В месяце я выпустила 5 разных наименований ГП. В каждом отчете за смену есть плановые суммы. Фактические списаны в одно и тоже подразделение по одной и той же НГ (счет 20). При закрытии месяца отклонение по 40 счету распределилось пропорционально сумме. Где и как это настраивается? Спасибо!
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший