Доброго времени суток!
Знакомый попросил посмотреть его базы.
У них УТ и БП. В УТ ведутся операции по контрагентам, которые представляют собой холдинг. Оплата поступает от головного контрагента, реализация идет мелким конторам, которые входят в головного. Но в проводках проставляется головной контрагент и его договор. Таким образом оплата и реализация друг друга закрывают. Из УТ в БП настроен обмен. Когда все эти документы перегружаются в БП, там остатки на 62 счете расползаются. Реализация по мелким конторам отдельно, оплата по головному отдельно. На мелких конторах висит сальдо и на головном контрагенте сальдо. Что нужно сделать, чтобы реализация закрывала оплату по холдингу?
(0) У нас была точно такая же ситуация. Филиалы автодора в районах брали запчасти, а головной расчитывался. Ну мы корректировками долга разносили платежи и были довольны.
Тоже знакомо. В реализации и документах вроде один контрагент, а движения по другому. Меня как-то попросили сделать подобное, почесал голову, плюнул и открестился.
Может подписка на событие при проведении РТиУ, делать доп.проводки для корректировки долга?
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший