Доброе время суток!
В принципе вопрос организационного характера, скорее всего. Начили вести резерв по сомнительным платежам не с самого начала, а какой-то период спустя. Теперь при закрытии периода, требуется перезакрыть все месяца ранних период учета.
Вопрос, как можно искусственно это предвратить (перезакрытие ранние периоды), т.е. какие проводки необходимо занести.