0
kryptonite
20.03.13
✎
14:07
|
УТП, закрытие месяца не дорабатывался.
При распределении ТЗР часть затрат распределяется на 947 - на этот счет в этом периоде списывали товар.
Всё хорошо, но главбух требует, что бы на этот счет ТЗР не распределялись.
Почитал п.9 ПБУ 9 Запасы на ИТС - не нашёл противоречий на счет именно 947 сч.
То, что она требует - как бы от этого её отговорить ?
|
|