| 
    
        
     
     | 
    
  | 
УПП НДС в производстве | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 
    0
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    09:08 
 | 
         
        Здравствуйте! УПП 1.2.38. Поступлением товаров,услуг оприходовали материал с НДС в стоимости (НДС на 19 счет). Как настроить, чтобы НДС этой партии при перемещении Тредованием-накладной в производство тоже в производство поступал? В уч. политике по бух. учету поставил Организация осущ. реализацию без НДС и с НДС 0; НДС выделяется из выручки; Включать в стоимость или списывать на расходы по ст. 170... 
  
        Нужно ли еще какие-то документы по НДС создавать? Заранее благодарен!  | 
|||
| 
    1
    
        КМ155    
     29.03.12 
            ✎
    09:26 
 | 
         
        (0) мало того, что надо документ формировать, так ещё и НСИ надо настроить для него, по всем материалам и ПФ     
         | 
|||
| 
    2
    
        aspirant    
     29.03.12 
            ✎
    09:28 
 | 
         
        А проводку какую хотите делать по НДС, "поступающему в производство"?     
         | 
|||
| 
    3
    
        КМ155    
     29.03.12 
            ✎
    09:32 
 | 
         
        (2) не проводку, а движение
  
        По Рг НДС незавершёнка  | 
|||
| 
    4
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    09:41 
 | 
         
        А какой документ для НДС нужно формировать? Нормативно-справочная информация специально для НДС?     
         | 
|||
| 
    5
    
        ДемонМаксвелла    
     29.03.12 
            ✎
    09:42 
 | 
         
        (0) зачем так делать? лишние деньги дарите мне.     
         | 
|||
| 
    6
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    09:49 
 | 
         
        Кто-нибуть может подсказать?     
         | 
|||
| 
    7
    
        ДемонМаксвелла    
     29.03.12 
            ✎
    10:14 
 | 
         
        вкладка НДС в документе есть?     
         | 
|||
| 
    8
    
        John83    
     29.03.12 
            ✎
    10:16 
 | 
         
        +(7) точно есть - там и ставьте, что душе угодно, но стоит прислушаться к (5)     
         | 
|||
| 
    9
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    10:21 
 | 
         
        Есть. Стоит не изменять. В другой организации требование-накладная проводит движения по НДС не завершенке, а в этой нет, почему-то.
  
        НДС в Уч. политика бух. одинакова.  | 
|||
| 
    10
    
        ДемонМаксвелла    
     29.03.12 
            ✎
    10:29 
 | 
         
        "не изменять" - и чего ты после этого хочешь?
  
        и вообще, почему ты к одному регистру прицепился? зачем делать движения по этому регистру, если нет проводок и движений по другим регистрам?  | 
|||
| 
    11
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    10:30 
 | 
         
        Любой вариант не делает записей в НДС не завершенке.     
         | 
|||
| 
    12
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    10:30 
 | 
         
        В других регистрах есть.     
         | 
|||
| 
    13
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    10:31 
 | 
         
        Не РАУЗ.     
         | 
|||
| 
    14
    
        ДемонМаксвелла    
     29.03.12 
            ✎
    10:38 
 | 
         
        ну тогда отладчик в зубы и вперед.     
         | 
|||
| 
    15
    
        John83    
     29.03.12 
            ✎
    10:38 
 | 
         
        так в поступлении поставь "НДС включать в стоимость" и будет счастье
  
        PS по УУ учету нужно тоже самое в настройках поставить  | 
|||
| 
    16
    
        ДемонМаксвелла    
     29.03.12 
            ✎
    10:45 
 | 
         
        (15)+ 
  
        точно, проверь настройки учетной политики по упр. учету, вкладка производство.  | 
|||
| 
    17
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    10:48 
 | 
         
        НДС включать в стоимость нельза - 19 счет отключится. Политика управленческого учета одна на все организации.
  
        В одной организации требование-накладная проводит движения НДС по не завершенке, а в другой нет, почему-то. Наверное, правда, в отладчик прийдется лезть.  | 
|||
| 
    18
    
        КМ155    
     29.03.12 
            ✎
    10:49 
 | 
         
        (17) пипец
  
        открыть ИТС или коробочную книжку не в состоянии ни кто  | 
|||
| 
    19
    
        ДемонМаксвелла    
     29.03.12 
            ✎
    10:50 
 | 
         
        (18) "никто" пишется слитно     
         | 
|||
| 
    20
    
        aspirant    
     29.03.12 
            ✎
    10:51 
 | 
         
        (17) чета я тоже не пойму ничего, причем здесь бухгалтерский счет учета и управленчекий учет?     
         | 
|||
| 
    21
    
        КМ155    
     29.03.12 
            ✎
    10:54 
 | 
         
        (19) это всё, что ты в состоянии промычать по теме ?     
         | 
|||
| 
    22
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    10:55 
 | 
         
        Управленческий учет настраивается один для всех фирм. "НДС включать в стоимость" в поступлении ставить нельзя, т.к. проводок по 19 счету в поступлении не будет. Не ясно, почему при одинаковых настройках "НДС" в учетной политике бух. в одной организации требование-накладная делае движения НДС не завершенка, а по другой нет.     
         | 
|||
| 
    23
    
        ДемонМаксвелла    
     29.03.12 
            ✎
    10:56 
 | 
         
        (21) ну по крайней мере у меня с культурой и русским языком проблем нет.     
         | 
|||
| 
    24
    
        ДемонМаксвелла    
     29.03.12 
            ✎
    10:57 
 | 
         
        (23+) и пока что я больше по теме промычал, чем ты     
         | 
|||
| 
    25
    
        aspirant    
     29.03.12 
            ✎
    10:58 
 | 
         
        (21)(23) Парни, спокойнЕе!     
         | 
|||
| 
    26
    
        aspirant    
     29.03.12 
            ✎
    10:59 
 | 
         
        (22) Вроде управленческий учет не влияет на 19 счет (это ж не бухгелстркий) и учетные политики по-разному настраиваются?!?!?     
         | 
|||
| 
    27
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    11:00 
 | 
         
        Упр. учет вообще не причем. У нас в нем НДС с материалом идет одной суммой.     
         | 
|||
| 
    28
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    11:01 
 | 
         
        НДСНезавершенноеПроизводство - это регистр регламентного учета.     
         | 
|||
| 
    29
    
        КМ155    
     29.03.12 
            ✎
    11:01 
 | 
         
        (22) Документ «Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС»
  
        Данный документ предназначен для выбора номенклатуры товаров (продукции, полуфабрикатов), работ и услуг, которая реализуется или может реализовываться в будущем либо без НДС, либо с применением ставки 0%. Этот документ имеет смысл использовать только в случае, если в учетной политике данной организации (см. регистр сведений «Учетная политика (бухгалтерский и налоговый учет)») установлен флаг «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%». Цель документа: настройка отслеживания сумм НДС по приобретенным ценностям «от приобретения до реализации». То есть, если какая-либо продукция будет реализована с применением ставки 0%, то для заполнения налоговой декларации по НДС 0% нужно знать, какие именно из приобретенных ценностей были использованы при производстве этой продукции, у каких поставщиков закуплены, и какая сумма НДС была предъявлена поставщиками по этим ценностям. Если же продукция реализуется на внутреннем рынке с применением обычных ставок НДС (например, 18%), то это знать не обязательно - законодательством не предусмотрена «увязка» вычетов по НДС с операциями по реализации. Очень важна дата документа (точнее, месяц и год): с начала месяца, в котором введен документ, и будут действовать новые настройки учета НДС по приобретенным ценностям. Выбирать надо не только непосредственно номенклатуру продукции, товаров, работ и услуг, которые могут реализовываться без НДС или с НДС 0%, но и все собственные полуфабрикаты, которые могут использоваться для производства этой продукции на разных стадиях производства. При проведении документа производятся записи в регистр сведений «Номенклатура для реализации без НДС и НДС 0%» и в регистр сведений «Номенклатурные группы для реализации без НДС и НДС 0%». Записи во второй регистр нужны, поскольку учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется по номенклатурным группам, и только затем, при расчете себестоимости, определяются затраты, относящиеся к конкретной номенклатуре. Чтобы они сформировались правильно, необходимо, чтобы каждая номенклатура, выбранная в документе, была отнесена к нужной номенклатурной группе (заполнен реквизит «Номенклатурная группа» для соответствующего элемента справочника «Номенклатура»).  | 
|||
| 
    30
    
        kabv    
     29.03.12 
            ✎
    11:06 
 | 
         
        Спасибо    КМ155! Получилось!     
         | 
 | Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |