|   |   | 
| 
 | Корректировка долга в БП 3.0 | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 11:31 | 
        Добрый день, коллеги! У меня вопрос по Бухгалтерии которую я не знаю от слова совсем. Мне программно нужно создать очень много документов корректировок долга с целью искусственного создания долга клиента перед организацией в пустой базе. Считывание буду производить с файла exel где есть информация по выставленному счету. В вопросе я вроде разобрался, поправьте меня пожалуйста если я где-то не так. 
 Я создаю корректировку долга с видом зачет авансов и в табличной части задолженность покупателя (дебиторская задолженность) буду программно вбивать информацию: договор, сумма и счет учета 61.02. Документ расчетов вбивать не буду. Договор будет использоваться один. Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с данным документом, желательно без насмешек, спасибо! | |||
| 1
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 11:40 | 
        (0) "счет учета 61.02" может 62.01 ?     | |||
| 2
    
        Ногаминебить 15.09.21✎ 11:40 | 
        Корректировка долга переносит с одного на другого ну или хотя бы внутри одного. "Искусственное создание" - это вообще из другой оперы. Проводка какая нужна?     | |||
| 3
    
        ДенисЧ 15.09.21✎ 11:42 | 
        А причём тут корректировка долга?
 В БП3 достаточно операцию дт62 кт000 сделать, отдельных регистров тут нет. Ну, если НДС не нуден | |||
| 4
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 11:43 | 
        (0) если это какие то остатки, лучше операцией делать, а не документом корректировка     | |||
| 5
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 11:43 | 
        (3) опередил     | |||
| 6
    
        d4rkmesa 15.09.21✎ 11:44 | 
        (0) Используйте документ ввода остатков, как уже написали.     | |||
| 7
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 15:11 | 
        (3) Как итог нужно акт сверки выполнить: оплата грузится из клиент банка, а вот долги клиентов думал завести корректировкой долга     | |||
| 8
    
        2S 15.09.21✎ 15:12 | 
        (3) вангую "После Вашего совета у нас баланс слетел"     | |||
| 9
    
        ДенисЧ 15.09.21✎ 15:13 | 
        (7) Корректировка с чем? 
 (8) "Кормить надо лучше, тогда не улетит" | |||
| 10
    
        Aleksey 15.09.21✎ 15:13 | 
        (7) И что покажет Акт сверки?     | |||
| 11
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 15:23 | 
        (10) Еще раз что мы имеем:
 1) пустая база бп 2) выгрузки из клиент банка 3) выставленные клиентам счета в excel (в нашем случае счета = выполненная услуга и это не обсуждается) Нужно сформировать акт сверки | |||
| 12
    
        Ногаминебить 15.09.21✎ 15:34 | 
        (11) Если бухгалтерия вообще пустая без ничего - надо создать документ ввода начальных остатков. Как минимум для 62 счета. Заполнить его ну пусть даже из экселя автоматически. Хотя и теряется немного смысл такого ведения учета. Тупо для печати документов что ли?     | |||
| 13
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 16:03 | 
        (12) Даа, нужно должников выявить. Неужели документом ввода остатков это легче? Тогда куда именно сажать сумму?     | |||
| 14
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 16:44 | 
        (13) до этого учет в тетрадке вели? если бух пустая, то начинать нужно с ввода остатков, каким именно способом вручную или загрузкой, не важно. ввод остатков делается как в (3)     | |||
| 15
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 16:47 | 
        (13) открой уже операции - > операции введенные вручную, дт62 кт000, сумма там же     | |||
| 16
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 16:49 | 
        (12) если нужен акт сверки, тогда и счета на оплату нужно грузить в документ "Оказание услуг", но никак не в корректировку.     | |||
| 17
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 16:56 | 
        * (12) к (11)     | |||
| 18
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 17:01 | 
        (14) Судя по всему в тетрадке :) Хорошо, буду курить момент с вводом начальных остатков.
 (16) Акт сверки то покажет нам всю информацию: документ ввод начальных остатков отобразит информацию сколько должен нам клиент. А информация с клиент-банка - сколько он уже оплатил. Можно же без оказания услуг обойтись по идее? | |||
| 19
    
        Aleksey 15.09.21✎ 17:01 | 
        (18) это разовая операция?     | |||
| 20
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 17:02 | 
        (19) Да     | |||
| 21
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 17:02 | 
        (19) Дальше уже по нормальному будут работать     | |||
| 22
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 17:06 | 
        (15) так там же информации по контрагентам нет. Как разнести что Иванов должен 50 руб., а Сидоров 100     | |||
| 23
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 17:11 | 
        Да и ввод начальных остатков идет лесом по той же причине что нет разнесения долгов по контрагентам.     | |||
| 24
    
        hhhh 15.09.21✎ 17:13 | 
        (22) очки у вас не той системы.     | |||
| 25
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 17:27 | 
        Так, корректировка долга тоже не может справиться с поставленной задачей. Умные люди говорят можно использовать документ ввода начальных остатков по взаиморасчетам     | |||
| 26
    
        ДенисЧ 15.09.21✎ 17:28 | 
        (22) Ммм.. В субконтах 62го счета нет контрагентов? Это что за бухгалтерия такая?     | |||
| 27
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 17:31 | 
        (26) Про субконто слышал, но не работал с ними вообще никак. Обязательно изучу. Ты имеешь в виду использовать его при вводе начальных остатков?     | |||
| 28
    
        ДенисЧ 15.09.21✎ 17:33 | 
        ОблЪ.......
 Подойди к близлежащей бушке, спроси, как правильно ввести начальное сальдо по 62 счету... И тебе проще будет, и ей приятно... | |||
| 29
    
        hhhh 15.09.21✎ 17:34 | 
        (27) нету там субконт. Там жостко строчки: контрагент, договор, долг.     | |||
| 30
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 17:45 | 
        (18) а клиент не спросит почему в акте сверки нет закрывающих документов (Оказание услуг) ?
 потом смотря какой период брать, остатки обычно на начало года заполняют, если в текущем периоде то нужно заполнять документы, тогда будет тебе акт сверки. (23) "Да и ввод начальных остатков идет лесом по той же причине что нет разнесения долгов по контрагентам" смени оптику, и попробуй вручную хотя по одному контрагенту занести, а потом смотри ОСВ по 62 счету. | |||
| 31
    
        Ilnazio 15.09.21✎ 18:03 | 
        (30) В документе ввода начальных остатков есть разнесение по контрагентам     | |||
| 32
    
        Новый1сник2 15.09.21✎ 18:17 | 
        (31) кури операции введенные вручную, выбираешь свой счет в Дт 62.01 / 62.02 и у тебя есть возможность заполнить и контрагента и договор и сумму, в Кт ставишь 000     | |||
| 33
    
        hhhh 15.09.21✎ 19:05 | 
        (32) ему же обработку написать нужно, вряд ли операция вручную проще.     | |||
| 34
    
        Злопчинский 15.09.21✎ 19:15 | 
        Тс имхо вообще не в курсе бухгалтерии как предметной области...     | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |