| 
    
        
     
     | 
    
  | 
Как решить ошибку "Для целей учета НДС не списано .." | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 
    0
    
        Kasperok    
     22.11.12 
            ✎
    16:26 
 | 
         
        Столкнулся с проблемой, с начала года переехали с ПУБ 7.7 на БПКОРП все хорошо ввели нач остатки и работали но вот решили списать Требование накладной после инвентаризации нехватку и поймали ошибку 
  
        "Для целей учета НДС не списано 0,045 товара Труба проф 40х20х1,8, счет учета 41.04" Как решить данную проблему ?  | 
|||
| 
    1
    
        shuhard    
     22.11.12 
            ✎
    16:28 
 | 
         
        (0) поставить галку в учетной политике
  
        ввести начальные остатки НДС по партиям  | 
|||
| 
    2
    
        Kasperok    
     22.11.12 
            ✎
    16:55 
 | 
         
        Нету такого в ученой политике     
         | 
|||
| 
    3
    
        shuhard    
     22.11.12 
            ✎
    17:04 
 | 
         
        (2) позвольте поинтересоваться чего нету ?     
         | 
|||
| 
    4
    
        Kasperok    
     22.11.12 
            ✎
    17:05 
 | 
         
        такого пункта в учетной политике     
         | 
|||
| 
    5
    
        John83    
     22.11.12 
            ✎
    17:06 
 | 
         
        (4) галочка по-другому называется     
         | 
|||
| 
    6
    
        shuhard    
     22.11.12 
            ✎
    17:12 
 | 
         
        (4) т.е. нет галки "списать для целей учёта НДС" - вот печалька, пора прострелить местному 1С-нику коленку     
         | 
|||
| 
    7
    
        Kasperok    
     23.11.12 
            ✎
    10:09 
 | 
         
        Я ищу данную настройку в Предприятие -> Учетная политика -> учетная политика организации
  
        Прилагаю скрин http://vsionaidu.ru/nds.jpg  | 
|||
| 
    8
    
        Cube    
     23.11.12 
            ✎
    10:13 
 | 
         
        (7) Иди читай литературу! Натыкал галочек, а потом спрашивает, что они делают!
  
        Вот, ты знаешь, что за галочка "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"? А в этом и есть твоя проблема-то...  | 
|||
| 
    9
    
        Kasperok    
     23.11.12 
            ✎
    10:14 
 | 
         
        Ну не я а бухгалтер и она нам нужна !!!     
         | 
|||
| 
    10
    
        Kasperok    
     23.11.12 
            ✎
    10:22 
 | 
         
        Уточню что Учетная политика которую можно увидеть в сообщении {7} установлена на 31.12.2011г. для ввода начальных остатков а в 01.01.2012г. установлена вот эта http://vsionaidu.ru/nds2.jpg     
         | 
|||
| 
    11
    
        mortes    
     23.11.12 
            ✎
    10:38 
 | 
         
        (9) Ошибка пишется, потому что остатки на складах есть, а по регистрам НДС - нет! Так как не были введены начальные остатки по этому регистру. Можешь бухсправкой ввести остатки по регистру. И перепровести документы.     
         | 
|||
| 
    12
    
        Cube    
     23.11.12 
            ✎
    10:42 
 | 
         
        (9) Я - не я. Нужна - не нужна... Как маленький! Иди читай букварь, в нужном направлении я тебя уже пнул. Сам долетишь или тебе ещё пнуть разок?))     
         | 
|||
| 
    13
    
        Kasperok    
     23.11.12 
            ✎
    10:48 
 | 
         
        (12) Да утро у тебя не доброе что злой то такой ?     
         | 
|||
| 
    14
    
        Cube    
     23.11.12 
            ✎
    10:49 
 | 
         
        (13) Почему злой?)) Я даже смайлик вставил)     
         | 
|||
| 
    15
    
        Cube    
     23.11.12 
            ✎
    10:50 
 | 
         
        (13) Ну, если обидел, извини, не хотел)     
         | 
|||
| 
    16
    
        Kasperok    
     23.11.12 
            ✎
    10:56 
 | 
         
        (15) Просто тяжко переходить с 7 на 8 когда мозг привык к одной логике а тут другая. Я не жалуюсь но просто иногда легче спросить у тех кто это уже делал :-)     
         | 
|||
| 
    17
    
        Джинн    
     23.11.12 
            ✎
    11:16 
 | 
         
        Млин, дык введите начальные остатки НДС по ТМЦ. В чем проблема?     
         | 
|||
| 
    18
    
        Kasperok    
     23.11.12 
            ✎
    12:12 
 | 
         
        (17) 
  
        1 вопрос. принципиально их вводить 31.12.11 как и ввод остатков ? 2 вопрос. Каким документом лучше это сделать ?  | 
|||
| 
    19
    
        Kasperok    
     23.11.12 
            ✎
    12:12 
 | 
         
        (12) Убрал галочку что ты сказал перепровел базу не помогло :)     
         | 
|||
| 
    20
    
        shuhard    
     23.11.12 
            ✎
    12:19 
 | 
         
        (19) ржака     
         | 
|||
| 
    21
    
        Cube    
     23.11.12 
            ✎
    12:21 
 | 
         
        (19) Иди букварь читай, хватит уже галочки тыркать...     
         | 
|||
| 
    22
    
        Irek-kazan    
     23.11.12 
            ✎
    12:25 
 | 
         
        (19) как то ты очень легко относишься к галочкам в учетной политике     
         | 
|||
| 
    23
    
        rbcvg    
     23.11.12 
            ✎
    12:28 
 | 
         
        (18) "2 вопрос. Каким документом лучше это сделать ?" - Ввод начальных остатков НДС по партиям или Корректировка записей регистров.     
         | 
|||
| 
    24
    
        shuhard    
     23.11.12 
            ✎
    12:40 
 | 
         
        (23) в БП корп появилась наконец  корректировка записей Рг ?     
         | 
|||
| 
    25
    
        rbcvg    
     23.11.12 
            ✎
    12:53 
 | 
         
        (24) миль пардон, не заметил. Автоматом все на УПП равняю.     
         | 
|||
| 
    26
    
        Kasperok    
     23.11.12 
            ✎
    14:31 
 | 
         
        Все оказалось проще, просто Подразделение не то было указано в ТН     
         | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |