|   |   | 
| 
 | Закрытие счета 20,25,26 на 90.02 | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 08:57 | 
        Здравствуйте, нужна помощь:
  Бухгалтерия 2.0.34.11, закрыли первый квартал, но 20-е счета не закрылись на 90.02, а почему-то на 90.08.1. Подскажите почему может так быть. Оборот по 90.08.1 тоже не могу посмотреть, но проводоки в регламентой операции есть! 25,26 счет должен закрыватся на-20 потом 90.02 | |||
| 1
    
        vicof 06.05.12✎ 09:08 | 
        учи матчасть. Регистр "методы определения прямых расходов в НУ"     | |||
| 2
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 09:23 | 
        (1) т.е регистр настроить нужно?     | |||
| 3
    
        vicof 06.05.12✎ 09:25 | 
        (2) ага     | |||
| 4
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 11:04 | 
        (3) но, регистр заполнен по-умолчанию     | |||
| 5
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 11:38 | 
        предприятие отражает услуги через документ "Реализация товаров и услуг", но в учетной политике установлено "по плановым ценам"....мб должно стоять "по выручке"?     | |||
| 6
    
        Vesa 06.05.12✎ 12:04 | 
        Может быть в учетной политике на закладке "Производство" установлен флаг "По методу "Директ-костинг"?     | |||
| 7
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 12:23 | 
        нету, но даже если бы был установлен то как я понял закрывало бы с 25,26 на 90.02 а у меня сразу на 90.08.1 идет..     | |||
| 8
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 12:23 | 
        вообщем эта галочка не нужна  т.к мне нужно 25-20-90.02     | |||
| 9
    
        Vesa 06.05.12✎ 12:49 | 
        Установленный флаг "Директ-костинг" закрывает счета 25,26 на 90.08.     | |||
| 10
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 12:50 | 
        (9)да, как мне на 90.02.1 закрыть 20ый?     | |||
| 11
    
        Vesa 06.05.12✎ 12:52 | 
        Блин, флаг только для 26-го     | |||
| 12
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 12:54 | 
        ну мне он не подходит все равно     | |||
| 13
    
        franky_tut 06.05.12✎ 13:00 | 
        (12)а ты можешь проверить наличие этого флага и просто убрать этот флаг?     | |||
| 14
    
        rinatru 06.05.12✎ 13:00 | 
        25 всегда закрывается на 20-ый.. ты что-то путаешь.. если ты уберешь флаг Директ-хостинг, то изменится проводка с Д90.08 - К 26 на Д20 - К 26     | |||
| 15
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 13:01 | 
        (13)флага нету     | |||
| 16
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 13:02 | 
        основная проблема пока это 90.08.1 заместо 90.02     | |||
| 17
    
        Пеппи 06.05.12✎ 13:03 | 
        БП нетиповая?     | |||
| 18
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 13:04 | 
        (17) типовая  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.11)     | |||
| 19
    
        rinatru 06.05.12✎ 13:04 | 
        осталось сказать "пригласи специалиста" ТС вообще не в теме     | |||
| 20
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 13:05 | 
        (19) впервые сталкиваюсь с этим, поэтому ищу любую помощь     | |||
| 21
    
        kotletka 06.05.12✎ 13:06 | 
        скрин с настроек учетной политики скинь, +скрин регистра "методы определения прямых расходов в НУ"     | |||
| 22
    
        Vesa 06.05.12✎ 13:13 | 
        1. Попробуй поставить базу распределения "По выручке";
  2. Посмотри по каким ном.группам формировались дебетовые обороты на 20-х счетах. 3. Эти же номенклатурные группы должны быть в кредитовом обороте сч. 90.01 при продаже, чтобы была база распределения. | |||
| 23
    
        Vesa 06.05.12✎ 13:15 | 
        Только что искал почему не закрывается 20 счет полностью. Оказалось в дебет 20 обороты писали в разрезе нескольких ном.групп, а продавали в разрезе только одной.
  Сформировал ОСВ по сч.20.01 и увидел, что закрывается именно эта ном. группа. Остальные на закрывались, потому что базы по выручке не было. | |||
| 24
    
        2S 06.05.12✎ 13:17 | 
        (23) продолжайте наблюдение. Что значит тогда "по выручке", как Вы думаете?     | |||
| 25
    
        Vesa 06.05.12✎ 13:19 | 
        Регл.операция по закрытию 20-х счетов у меня формирует проводки Дт 90.08.1 - Кт 20.01, сумма = 0, содержание: "Закрытие счетов косвенных расходов". Регистр сведений "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" пустой.     | |||
| 26
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 13:19 | ||||
| 27
    
        2S 06.05.12✎ 13:20 | 
        читаем (1)     | |||
| 28
    
        Vesa 06.05.12✎ 13:22 | 
        У тебя базы распределения нет. Смотри КО 90.01 (номенклатурные группы) сравнивай с ДО 20, 25 (номенклатурные группы)     | |||
| 29
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 13:31 | 
        (28) не совсем понял, я запутался..подскажи что сейчас в программе сделать нужно.     | |||
| 30
    
        rinatru 06.05.12✎ 13:33 | 
        (28) ты конечно мастер... уважаю... только вот ТС не понимает тебя. ты бы на пальчиках пояснил :)))     | |||
| 31
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 14:18 | 
        (28)понял, да так и есть:
  дебет 20 обороты в разрезе нескольких ном.групп, а 90.01 в разрезе только одной, но по некоторым номенклатур.группам правильно сходится. Это что в реализации нада номенклатур. группы проставлять заново? | |||
| 32
    
        Vesa 06.05.12✎ 18:09 | 
        Что где менять будешь - не знаю. Это уже, наверно, к бухгалтеру вопрос. Но продажи (кредит 90.01) должны быть в разрезе тех же субконто (номенклатурных групп), что и проводки в Дт 20. При закрытии база распределения будет вычисляться не в целом по сч. 90.01, а еще и в разрезе каждого субконто (номенклатурной группы).     | |||
| 33
    
        AugustBlack 06.05.12✎ 18:19 | 
        (32)Vesa а в регистре "методы определения прямых расходов в НУ" менять/дополнять что то нужно?     | |||
| 34
    
        Vesa 06.05.12✎ 20:02 | 
        Не знаю. Просто сегодня такая же ситуация была с 20-м счетом. В БП пока не спец. Удачи.     | |||
| 35
    
        Ctrekoza 06.05.12✎ 20:59 | 
        (33) Там должен стоять счет 20, а в методах распределения 25 на 20 на закладке УП Производство.     | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |