Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: 1C бухгалтерия проф (7.7). Сумма по поступл. услуг встает в кт 26
0 Olga86411
 
23.09.11
07:38
Делаю документ Услуги сторонних организаций. Формирую карточку счета и вижу, что Сумма встает в Кт 26 а не в ДТ.
Т.Е получется проводка
ДТ 26 Кт 60.01  Кт 1000
Почему в Кт? в чём может быть ошибка? подскажите плиз!!!
1 Amra
 
23.09.11
07:40
Что пили с утра? )) Так в кредит или в дебет встает?
2 Olga86411
 
23.09.11
07:40
))) сумма встает в кт 26
3 Olga86411
 
23.09.11
07:41
получается 26 Дт ---   60.01 Кт 1000
4 Amra
 
23.09.11
07:42
Сумма не может встать только в кредит или только в дебет по балансовым счетам. Может смотришь на колонку Сальдо?
5 Olga86411
 
23.09.11
07:44
26        60.1             2,542.37
6 Amra
 
23.09.11
07:44
Мдя) Умолкаю до выкладки фотки в личку автором ))
7 Любопытная
 
23.09.11
07:48
(5) И? Тебе чего надо-то?
8 Olga86411
 
23.09.11
07:49
Дт 26 1000 Кт 60.01 ----
9 Любопытная
 
23.09.11
07:58
Оля, ты сначала внятно расскажи, чего у тебя там происходит, и что тебе не нравится. А там уже посмотрим, что с тобой делать
10 ParaWiz
 
23.09.11
08:06
(8) оооох, для начала проводки так не пишутся, как понимаю вы хотите вот так
Дт 26 Кт 60.01 1000-00
11 Olga86411
 
23.09.11
08:12
Формирую карточку счета 60.01 есть сумма 1000 руб
Формирую карточку счета 26- нет 1000 руб

По др орг есть.
12 Olga86411
 
23.09.11
08:12
и что теперь со мной делать )))
13 Olga86411
 
23.09.11
08:13
я просто пишу так как вижу в карточке счета
14 chief accountant
 
23.09.11
08:14
(13) враки
15 ParaWiz
 
23.09.11
08:15
начнем с начала, находим наш документ, нажимаем кнопочку на панели инструментов - ДтКт и смотрим проводки
16 Маленький Вопросик
 
23.09.11
08:16
(0) а вы бухгалтером работаете, да?
17 ParaWiz
 
23.09.11
08:17
+(15) точнее не так, сначала выкладываем фотку в профиль, иначе не взлетит
18 chief accountant
 
23.09.11
08:17
(15) Для начала пусть пол поправит и фотку выложит
19 Olga86411
 
23.09.11
08:20
меня глав бух уверяет что не правильно
20 Olga86411
 
23.09.11
08:20
Дт 26 Кт 60.01 1000 в проводке после проведения док
21 ParaWiz
 
23.09.11
08:21
(19) 1. где фотка ? 2. если хочешь помощи то 1. и хотябы делай то что тебе говорят
22 ParaWiz
 
23.09.11
08:21
(20) Ну! и что здесь неправильного ?
23 Olga86411
 
23.09.11
08:27
ну всё. Смотрите теперь все мое фото
24 chief accountant
 
23.09.11
08:28
(23) Почему главбуху не нравится то что показывает программа?
25 Olga86411
 
23.09.11
08:29
говорит в карточке счета сумма должна быть в Дт
26 chief accountant
 
23.09.11
08:31
По счету 26 будет в ДТ
27 Olga86411
 
23.09.11
08:35
но ее нет в Дт. формирую карточку 26 и нет этой суммы
28 chief accountant
 
23.09.11
08:36
Не тот период?
Не тот вид субконто?
29 Patrio_
O_Muerte
 
23.09.11
08:47
(27)Не пока зывай им свою фотку - одна уже показала, все нету ее.
30 Olga86411
 
23.09.11
08:52
)))
31 chief accountant
 
23.09.11
08:54
(30) Ну чего, чем дело-то закончилось?
32 Olga86411
 
23.09.11
08:54
да ничем... субконто то и период тот
33 Patrio_
O_Muerte
 
23.09.11
08:57
(32)а ты не карточку формируй
Формируй ОСВ
34 Patrio_
O_Muerte
 
23.09.11
08:57
Или если тямы хватит нарисуй конструктором отчетик по бухитогам
35 Patrio_
O_Muerte
 
23.09.11
08:59
И глянь заодно журнал проводок и операций - че там творится...
36 chief accountant
 
23.09.11
09:02
(32) Сформируй анализ счета 60, посмотри на какой счет 1000 ушла
37 Olga86411
 
23.09.11
09:05
26    60.1             1000
38 Olga86411
 
23.09.11
09:06
развернула анализ счета 60 в корреспонд 26
39 ParaWiz
 
23.09.11
09:07
(38) И в чем проблема то ? Завязывайте пить на рабочем месте, все у вас нормально :) А карточку счета видимо вот ну не знаю как но формируете неверно
40 chief accountant
 
23.09.11
09:15
(38) В карточке счета очисти вообще все поля и галки, оставь только счет 26 и За период
41 2S
 
23.09.11
09:17
фото зачет
по теме - пятница!
42 Patrio_
O_Muerte
 
23.09.11
09:20
(35)Ты поясни - инцидент исчерпан или нет, а то как то не однозначно
43 Patrio_
O_Muerte
 
23.09.11
09:21
фубля
(42)к(38)
44 Olga86411
 
23.09.11
12:34
Получилось!!!!!!
Сформировала карточку по 26. сняла всё. и пояаилась сумма по Дт 26
45 Olga86411
 
23.09.11
12:34
Допёрло
46 chief accountant
 
23.09.11
12:38
(45) Фотка делает чудеса
47 2S
 
23.09.11
12:39
"сняла всё!!!"
поподробней плиз, может тоже раздеться о_О
48 1Сергей
 
23.09.11
12:46
(44) сделай фотку после того, как сняла всё
49 Olga86411
 
23.09.11
13:06
не сделаю
50 Olga86411
 
23.09.11
13:08
Операция.Записать();
{Документ.ПередачаМатериаловСпецназначенияВПроизводство.Модуль Документа(486)}: Балансовый счет не может корреспондировать с пустым счетом!(проводка 1)
51 Olga86411
 
23.09.11
13:08
что за фигня?
52 ParaWiz
 
23.09.11
13:08
(49)+(50) а может сделаешь все-таки ;)
53 ParaWiz
 
23.09.11
13:09
(50) ну вроде по-русски написано что за фигня :)
54 2S
 
23.09.11
13:09
(50) один из вариантов - в карточке материала не выбран субсчет 10
55 2S
 
23.09.11
13:11
(49) прально, нечего рукопашникам здесь делать
56 Olga86411
 
23.09.11
13:15
да я и не вручную. Ввела пост матреиалов 10.10. Потом передача мат в экспл. спецодежда. проводки то есть в док. поступление
57 2S
 
23.09.11
13:17
проводка №1. Это явно Дт 10.11.1 Кт 10.10.
У тебя в первом же материале не выбран субсчет10 в карточке материала
58 Olga86411
 
23.09.11
13:18
Эх, эта семерка...
59 2S
 
23.09.11
13:18
(58) зря ты так, зашибатая конфигурация ;)
60 Olga86411
 
23.09.11
13:18
в сведениях о материале выбран 10.10
61 2S
 
23.09.11
13:19
(60) конфа типовая?
62 Olga86411
 
23.09.11
13:20
даа
63 Olga86411
 
23.09.11
13:20
может ошибка в релизе...
64 2S
 
23.09.11
13:21
исключено, там изменять нечего, обкатано все.
65 2S
 
23.09.11
13:21
скрин выложи
66 Olga86411
 
23.09.11
13:24
а куда залить?
67 chief accountant
 
23.09.11
13:25
(66) В поле счет в документе что у тебя?
68 Olga86411
 
23.09.11
13:26
в док передача мат в экспл 20
69 Olga86411
 
23.09.11
13:27
но даже если 10.11.1 всё равно ошибка
70 2S
 
23.09.11
13:28
(67) пофиг, первая проводка 10.11.1 - 10.10
Счет или в НИ лезет или проводка по списанию, но она позже
71 Olga86411
 
23.09.11
13:29
балин
72 2S
 
23.09.11
13:30
Вид материалов что установлено?
73 chief accountant
 
23.09.11
13:33
(72) Так и это походу тоже пофиг
74 2S
 
23.09.11
13:36
предположу: установлен инвентарь и метод списания линейный о_О
75 2S
 
23.09.11
13:37
да походу она еще раз разделась...
76 Olga86411
 
23.09.11
13:37
нет. спецодежда и списывать при передаче в экспл.
77 Olga86411
 
23.09.11
13:38
хорош там уже разгонять про разделась
78 2S
 
23.09.11
13:38
(76) неее верююю
79 chief accountant
 
23.09.11
13:40
(74) Это тоже по барабану.

(77) На полном серьезе - раздевайся.
Очисти все реквизиты в доке и попробуй по новой
80 2S
 
23.09.11
13:43
понимаешь, Оленька, в модуле жестко прописаны счета 10.11.1 и 10.10 для первой проводки, они даже не берутся с карточки материала. План счетов меняли?
81 2S
 
23.09.11
13:44
+(80) ну лучше скрин
ЗЫ. Надеюсь ты кроликов не разводишь?
82 chief accountant
 
23.09.11
13:45
(81) Блин не могу косяк смоделировать. Как ей это удается!?? О_о
83 Olga86411
 
23.09.11
13:49
))))
84 Olga86411
 
23.09.11
13:49
У меня вторая фамилия Косячная
85 2S
 
23.09.11
13:51
(84) как на работу-то тебя вообще взяли?
86 chief accountant
 
23.09.11
13:52
(84) Мда
87 1Сергей
 
23.09.11
14:02
Скрины можно выкладывать сюда:
http://savepic.ru/
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший