|   |   | 
| 
 | УПП закрытие 25 и 26 счетов и незавершенка | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        olo_lo1 26.07.11✎ 09:09 | 
        Джентельмены подскажите пож-
  у меня в программе на 25 и 26 счетах в УПП учитываются расходы в разрезе номенклатурных групп. Аналогично и на 20. Насколько я понимаю если в течении месяца не было создано акта на оказание произв. услуг в разрезе нужной номенклатурной группы это должно оставаться на незавершенке. т.е. должны делаться проводки Д20 К25,26 по ном группе и на 20 счете оставаться (накапливаться) до тех пор пока не сделан акт. 1 Почему когда я делаю расчет с/с выпуска программа по тем номенк. группам где не было актов НЕ делает проводку Д20 К25,26 а оставляет незакрытыми данные суммы на 25 и 26 счетах 2 Если заказчик принимает построенный объект не сразу, а частично этапами, можно как-то в УПП указать % на который должен закрываться 25,26,20 счета по необходимой номенклатурной группе | |||
| 1
    
        ilis516 26.07.11✎ 09:38 | 
        (0)Можно было бы предложить отражать наработку, а в затратах 25 и 26 счета указать "распределять на наработку", но это выпуск МАТЕРИАЛЬНЫЙ, а не услуг... С услугами так не выйдет.
  Распределение косвенных затрат в УПП допустимо только на ВЫПУСК. Рассмотрите вариант с промежуточным материальным выпуском, после которого уже делайте Акт. | |||
| 2
    
        olo_lo1 26.07.11✎ 09:44 | 
        (1) а если компания ничего не производит а строит объект
  мне важно (требования бух учета) что бы делалась проводка Д20 К25,26 и на незавершенке в котле накапливалась сумма по нужной номенклатурной группе до тех пор пока не сделали акт. а сейчас если акт сделали то программа делает Д20 К25,26 Д90 К20 а если акт не сделали то ничего не делает, пишет базы распределения нет , но естественно ее нет и не будет пока акта нет | |||
| 3
    
        ilis516 26.07.11✎ 09:56 | 
        (2) Для строительных организаций есть специальная конфа на базе УПП, там эти проблемы решаются без выкрутасов. В УПП - только придумывать обходные пути.
  Так вот если сделаете фиктивный выпуск в наработку, как раз 25/26 закроется на 20-й и останется в незавершенке. Потом, правда, надо показать окончательный выпуск в затраты и только после этого сделать Акт... По-моему, такая схема должна сработать. По крайней мере попробуйте, покрутите на практике. | |||
| 4
    
        ksupalo 26.07.11✎ 10:02 | 
        Должно закрывать 25 и 26 - посмотрите настройки статей затрат.     | |||
| 5
    
        ksupalo 26.07.11✎ 10:02 | 
        (3) не рекомендую - работали в подрядчике строительства - замучались (догадайтесь почему)... Перешли на УПП.     | |||
| 6
    
        ilis516 26.07.11✎ 10:05 | 
        (4) Нет, если выпуска нет СОВСЕМ, то и закрывать некуда.
  (5) Тогда расскажите человеку, как выкручиваетесь в УПП. Мне тоже интересно. Жаль, как следует подумать над проблемой нет возможности. | |||
| 7
    
        olo_lo1 26.07.11✎ 10:09 | 
        (4) если убрать номенклатурную группу то списывается, здесь проблема не в настройках статей затрат, а в том что я описал выше     | |||
| 8
    
        olo_lo1 26.07.11✎ 10:49 | 
        ап     | |||
| 9
    
        olo_lo1 26.07.11✎ 14:24 | 
        fg     | |||
| 10
    
        ksupalo 26.07.11✎ 14:38 | 
        Есть документ Документ «Корректировка прочих затрат» - с помощью него можно оставлять незавершенку, или не оставлять, если это не нужно... 
  Честно говоря не задумывался, что будет если не было выпуска вообще... | |||
| 11
    
        olo_lo1 26.07.11✎ 20:44 | 
        fg     | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |